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「内部監査・内部統制」の検索結果

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  • 内部監査・内部統制

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  • 金融機関/金融プロフェッショナル
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職種
内部監査・内部統制
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54件中 / 31~40件を表示

  • 企業名
    社名非公開:大手百貨店の金融事業を担うグループ会社
    仕事内容
    クレジットカード事業、金融商品仲介業、保険代理店業、信託契約代理店業等を営んでいる当社にて、内部管理部長の右腕として上記各事情に共通する内部管理業務の企画・推進をお任せする。
    ・内部管理体制強化に向けた仕組み・規定・ルールづくり
    ・各事業部門と意見交換を通じ各種リスクの分析と未然防止策の検討
    ・各種モニタリングの企画と検証
    ・経営陣への報告
    ・個人情報保護の推進  等
    想定年収
    600万~800万円
  • 企業名
    社名非公開:創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社
    仕事内容
    ・監査対象部署とのインタビュー
    ・監査報告書の作成
    ・その他監査業務全般
    想定年収
    600万~900万円
  • 企業名
    社名非公開:「おもしろいほうの未来へ。」を掲げ、「通信と金融サービスの融合」により顧客の生活に楽しい変化を生み出し、顧客に寄り添い、私どもとともに未来を楽しんでいただけるようなワクワクする体験価値を提案する
    仕事内容
    当社の監査部にて、内部監査(3線)業務にご従事いただきます。当社は金融持株会社という組織形態であることから、当社における監査に加え、グループ会社への監査にもご従事いただきますので、ご活躍の機会が多い環境です。
    <業務詳細>
    ■ホールディングス監査業務(当社のガバナンス・マネジメント態勢を対象とした監査業務)
     ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当
     ー監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等
    ■グループ会社監査業務(auフィナンシャルグループ各社の各管理態勢を対象とした監査業務)
     ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当
     ー監査対象領域は、業務リスク管理、コンプライアンス、ITリスク管理、情報セキュリティ管理、AML/CFT管理、自主規制・ガイドラインの適合、お客さま本位の業務運営、等
    ■監査企画業務
     ーリスクアセスメントの実施、監査計画の立案等を行っていただきます。また、業務効率化の検討・実装、データやAIを活用した監査手法の開発等の取り組みも行っていただきます。
    ※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。
      また、将来的にグループ会社の監査部門へ出向の可能性もあります。
    想定年収
    600万~1300万円
  • 企業名
    社名非公開:老舗の外資系生命保険会社
    仕事内容
    オペレーション監査チームの一員として、Lead Auditorの指導の元で、以下の監査関連業務の職責を果たすことができる方を募集する。

    Contributing Auditorは、Lead Auditorの策定する個別監査のプランニング(時期/期間、監査チーム編成、監査目的、監査スコープ)に基づいて、実査を行う。

    具体的には、リスクベースで対象となるプロセス/コントロールのウォークスルー(業務観察)やテスティングを行い、一定の監査品質が確保できるように、当社監査部門のメソドロジーに沿ったHCFM(プロセスフローチャート)、RCM(リスク&コントロール・マトリックス)、監査調書(ワーキングペーパー)等の作成を行う。また、被監査部門に対するインタビューのほか、データを活用したサンプリングや分析を行うこともある。

    Contributing Auditorは、監査チームメンバーの一員として、自身のアサイメント管理を行い、与えられた期限内にアサイメントを完了する責任がある。なお、当チームの被監査部門(カスタマーサービスオペレーション部門)の多くが長崎や神戸にあることから、1回あたり1週間を目安とした年数回の国内出張がある。
    想定年収
    ご経験スキルにより決定
  • 企業名
    社名非公開:日本を代表する大手金融機関
    仕事内容
    国内営業拠点(法人営業部、エリア、支店等)に対する拠点監査業務全般。
    (1)拠点監査:通常監査・機動監査・休日監査
    (2)テーマ単位の拠点検証:リスクベースで着目すべきテーマを選定の上、複数の拠点を横断的に検証 
    (3)常時モニタリング:行内外の情報からリスク事象を収集し、アセスメントを実施した上で、各種監査活動に活用
    想定年収
    能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定
  • 質の高い情報と丁寧なサポートを提供

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  • 企業名
    野村證券株式会社
    仕事内容
    ・グループのアセットマネジメント会社の監査プロジェクト
    ・グループの監査メソドロジーに沿って、監査スタッフとして以下を含む監査プロジェクトを遂行する。
      - 監査対象業務プロセスやフローの分析、主要なリスク・統制の特定
      - テスト手続の実施
    ・監査チーム内および被監査部署との円滑なコミュニケーション。検出事項や新たな課題の適時なアップデートを含む、監査チームマネージャーへの効果的な報告。
    ・監査で提起された課題に対する、被監査部署での改善対応の検証(フォローアップ)。
    ・定期的な監査領域へのモニタリング活動および残存リスクの評価(リスク・アセスメント)
    ・ビジネスおよびコーポレート部門の主要関係者とのリレーションシップ構築
    ・規制動向・業界動向のタイムリーな把握および部内への共有
    ・監査業務へのデータ分析手法の導入等、ITツール活用含めたデジタリゼーションの推進
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:国内有数の仮想通貨取引所
    仕事内容
    内部監査業務(主に、ビジネスサイドに対するテーマ監査)
    ・年間監査計画の策定時にリスクベースにて評価を実施し、リスクが高いと判断した監査領域に対する監査
    ・上記領域のうち、主に業務プロセスに対する監査(部門別監査や個別業務プロセスに焦点を当てたテーマ監査等)
    SOX対応
    ・内部監査室が経営者評価を担っているITGCやITACに関する検証
    ・他部室が検証を実施している統制を含む経営者評価の最終評価
    監査法人対応
    ・監査法人による会計監査/内部統制監査への対応
    部室運営
    ・全社に対するリスクアセスメント実施結果を踏まえた年間監査計画および予算計画の策定
    ・年間監査計画に基づいた個別監査のマネジメント
    ・計画した予算に対する予実管理
    ・監査テーマにより利用する外部評価サービス提供会社とのコミュニケーション
    想定年収
    800万~1500万円
  • 企業名
    社名非公開:米国に本社を構える大手保険会社
    仕事内容
    ・US-SOX(米国公開企業である.当社米国法人.傘下の保険会社としての法令対応)およびJ-SOX(保険業法に基づく財務報告の信頼性を確保するための任意対応)を実施するための、財務報告に係る内部統制評価のプロジェクトマネジメント業務
    ・上述の内部統制の設計評価および整備評価
    ・全社的なSOX評価体制・プロセスをより実効的なものとするための抜本的な改革(高度化)対応(IT業務処理統制も含む)
    ・当社米国法人の内部監査部、外部監査人、プロセスオーナーおよび関連部署等との調整・折衝
    想定年収
    650万~980万円
  • 企業名
    社名非公開:動画配信やオンライン英会話、地方創生事業など領域を問わず多種多様なサービスを展開する事業会社のグループ企業
    仕事内容
    当社事業(FX、CFD、株式及び競走用馬ファンド事業)に係る業務全般を対象として、リスクベースでの監査を実施する。経営を取り巻く環境が急激に変化している中、新たなリスクへの対応も取り入れ、実効性ある監査活動を行っていく。

    ・内部監査一連の手続(内部監査計画策定、個別監査計画・事前調査、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、報告、フォローアップ)
    ・監査役、監査法人との三様監査
    ・コンプライアンス、リスク管理部門等との連携業務
    ・日常的なオフサイトモニタリング活動を通じてのリスク評価の実施
    ・内部監査の高度化における改善活動の推進
    想定年収
    800万円~1400万円
  • 企業名
    社名非公開:大手インターネットサービスグループの保険会社
    仕事内容
    内部監査計画の策定と監査の実行
    ・リスクアセスメントを実施した上で、監査の重点領域を特定し、監査計画を策定し、監査を実施する。
    ・業務プロセスを分析し、そこに内在するリスクと内部統制を洗い出し、その有効性を評価する。
    ・監査結果を文書化し、報告書を作成、マネジメントへの報告を行う。報告書には、発見事項、リスク分析、原因分析、改善策を含む。

    検証・調査の実行
    ・法令や規制、社内規則等への準拠性を確認するための検証・調査(JSOX、資産査定を含む)を実施し、その結果を文書化し、報告書を作成、マネジメントへの報告を行う。
    監査結果や改善策等に関して、関係者とのコミュニケーションを円滑に行うことが求められます。
    また、当社は、楽天グループの企業として様々な挑戦を続けています。斯様な環境で臨機応変に様々な状況に対応できる柔軟性と、部門内外問わ、チームメンバーと協同できるコミュニケーション能力をお持ちでいらっしゃる方をお待ちしております。
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