Job Search

「内部監査・内部統制」の検索結果

条件にマッチした求人数:57

検索条件を変更する

  • 内部監査・内部統制

業務内容

年収

こだわり条件

キャリアレベル

雇用形態

  • 金融機関/金融プロフェッショナル
    選択中
  • コンサルティングファーム
    選択中
  • スタートアップ/ベンチャー企業
    選択中
  • 事業会社(マネジメント/M&A関連)
    選択中
フリーワードから求人を探す
職種
内部監査・内部統制
業務内容
年収
こだわり条件
キャリアレベル
雇用形態

57件中 / 51~57件を表示

  • 企業名
    社名非公開:インターネット専業大手証券の一社
    仕事内容
    当社が提供するサービスおよび社内向けの情報セキュリティに関わる業務をご担当いただきます。事業環境や社内ニーズの変化に合わせて、情報セキュリティと業務効率のバランスを意識したルールの策定、対策の立案などを行う。

    【業務例】

    ・CSIRTの運営およびインシデント対応
    ・システム開発におけるセキュリティ向上のための助言
    ・当社基幹システムや情報系システムへのセキュリティ機能の実装
    ・情報セキュリティに関わるルール策定・見直し
    ・社内へのセキュリティ啓発活動
    ・プライバシーマーク維持・運用に関わる一連の活動
    想定年収
    450万~900万円
  • 企業名
    社名非公開:銀行
    仕事内容
    内部監査部の本部・金融市場監査ラインにおいて監査・モニタリングを実施する。
    <業務範囲> 
    融資業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング
    想定年収
    800万~1100万円
  • 企業名
    社名非公開:大手百貨店の金融事業を担うグループ会社
    仕事内容
    クレジットカード事業、金融商品仲介業、保険代理店業、信託契約代理店業等を営んでいる当社にて、内部管理部長の右腕として上記各事情に共通する内部管理業務の企画・推進をお任せする。
    ・内部管理体制強化に向けた仕組み・規定・ルールづくり
    ・各事業部門と意見交換を通じ各種リスクの分析と未然防止策の検討
    ・各種モニタリングの企画と検証
    ・経営陣への報告
    ・個人情報保護の推進  等
    想定年収
    600万~800万円
  • 企業名
    社名非公開:創業85年の歴史と伝統を誇り、特定の金融グループに属さない「独立系」の総合証券会社
    仕事内容
    ・監査対象部署とのインタビュー
    ・監査報告書の作成
    ・その他監査業務全般
    想定年収
    600万~900万円
  • 企業名
    社名非公開:老舗の外資系生命保険会社
    仕事内容
    オペレーション監査チームの一員として、Lead Auditorの指導の元で、以下の監査関連業務の職責を果たすことができる方を募集する。

    Contributing Auditorは、Lead Auditorの策定する個別監査のプランニング(時期/期間、監査チーム編成、監査目的、監査スコープ)に基づいて、実査を行う。

    具体的には、リスクベースで対象となるプロセス/コントロールのウォークスルー(業務観察)やテスティングを行い、一定の監査品質が確保できるように、当社監査部門のメソドロジーに沿ったHCFM(プロセスフローチャート)、RCM(リスク&コントロール・マトリックス)、監査調書(ワーキングペーパー)等の作成を行う。また、被監査部門に対するインタビューのほか、データを活用したサンプリングや分析を行うこともある。

    Contributing Auditorは、監査チームメンバーの一員として、自身のアサイメント管理を行い、与えられた期限内にアサイメントを完了する責任がある。なお、当チームの被監査部門(カスタマーサービスオペレーション部門)の多くが長崎や神戸にあることから、1回あたり1週間を目安とした年数回の国内出張がある。
    想定年収
    ご経験スキルにより決定
  • 質の高い情報と丁寧なサポートを提供

    求人のご案内を希望される方は、下のボタンから「無料登録・転職相談」のご登録をお願いいたします。

    中長期的な視点で伴走する、あなたの「パーソナル・エージェント」

  • 企業名
    社名非公開:米国に本社を構える大手保険会社
    仕事内容
    ・US-SOX(米国公開企業である.当社米国法人.傘下の保険会社としての法令対応)およびJ-SOX(保険業法に基づく財務報告の信頼性を確保するための任意対応)を実施するための、財務報告に係る内部統制評価のプロジェクトマネジメント業務
    ・上述の内部統制の設計評価および整備評価
    ・全社的なSOX評価体制・プロセスをより実効的なものとするための抜本的な改革(高度化)対応(IT業務処理統制も含む)
    ・当社米国法人の内部監査部、外部監査人、プロセスオーナーおよび関連部署等との調整・折衝
    想定年収
    650万~980万円
  • 企業名
    社名非公開:動画配信やオンライン英会話、地方創生事業など領域を問わず多種多様なサービスを展開する事業会社のグループ企業
    仕事内容
    当社事業(FX、CFD、株式及び競走用馬ファンド事業)に係る業務全般を対象として、リスクベースでの監査を実施する。経営を取り巻く環境が急激に変化している中、新たなリスクへの対応も取り入れ、実効性ある監査活動を行っていく。

    ・内部監査一連の手続(内部監査計画策定、個別監査計画・事前調査、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、報告、フォローアップ)
    ・監査役、監査法人との三様監査
    ・コンプライアンス、リスク管理部門等との連携業務
    ・日常的なオフサイトモニタリング活動を通じてのリスク評価の実施
    ・内部監査の高度化における改善活動の推進
    想定年収
    800万円~1400万円
  • 質の高い情報と丁寧なサポートを提供

    求人のご案内を希望される方は、下のボタンから「無料登録・転職相談」のご登録をお願いいたします。

    中長期的な視点で伴走する、あなたの「パーソナル・エージェント」

チェックをした求人数:0

57件中 / 51~57件を表示