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内部監査人 [ID:35379]新着求人
- 想定年収
- 700万~1250万円
- 仕事内容
- ・テーマ監査業務(当ホールディングス・グループ銀行の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務)
-業務内容は、オフサイトモニタリング、リスクアセスメント、個別監査計画策定、監査実施、監査結果報告(報告書作成、経営陣宛説明、会議報告)等です。監査対象領域毎のユニットに所属し、個別監査毎のチーム(5~6名)のメンバーとして、年間2~4件程度の監査を担当する。
-監査対象領域は、サイバーセキュリティ、システムリスク、AML/CFT、信用リスク、バーゼル、市場リスク、お客さま本位の業務運営等。担当する領域は、ご経験やご希望を踏まえ決定する。
-監査対象部署は、システム部門、コンプライアンス部門、融資部門、財務部門、市場部門、営業推進部門、経営企画部門、人事部門等。
・監査企画業務(当ホールディングス・りそな銀行における監査企画業務)
-企画グループに所属し、リスクアセスメント、内部監査計画策定、内部監査高度化施策、監査DX化等を担当する。 - 必要経験
- ・以下のいずれかの経験
-上場企業における内部監査業務経験(業界問わず)
-金融機関におけるシステム部門、コンプライアンス部門、財務部門、融資部門、市場部門等での業務経験
-監査法人、コンサルティング会社等におけるシステム、AML/CFT等の金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務経験 - 予定勤務地
- 東京都江東区
- 企業名
- 社名非公開:首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行
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履歴書・職務経歴書をお持ちの方
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