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「内部監査・内部統制」の検索結果

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  • 内部監査・内部統制

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  • 金融機関/金融プロフェッショナル
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職種
内部監査・内部統制
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雇用形態

70件中 / 21~30件を表示

  • 企業名
    社名非公開:国内最大級の税理士法人
    仕事内容
    新しい決済サービス等、新規に金融サービスを提供、又はこれから提供することを検討している事業者に対し、その事業が抱えるリスクを整理・分析・予測し、必要な対策をご提案するアドバイザリーサービスを提供する。
    具体的な働き方としては、状況に応じて、1つ又は複数の案件に従事。担当いただく業務内容としては、例えば以下の通り。

     ・金融事業(決済サービス等)に係るリスクの調査・分析
      -規制対応や不正防止等に関する、国内外の事例調査や対応実施時の影響分析など、広域な範囲に渡る。
     ・リスク管理態勢の高度化に係る助言
      -例えば、クライアントのリスク管理態勢における課題の洗い出しや、懸念点が検出された場合の対応への助言、新規事業をローンチする際の態勢の整備に係る助言など。
     ・プロジェクトマネジメント全般、クライアントディスカッション、ミーティング資料作成等
    想定年収
    500万~2000万円
  • 企業名
    合同会社デロイトトーマツ
    仕事内容
    金融部門にて金融機関に対する以下サービスのいずれかを担当する。

    ■リスク管理(信用、市場、統合リスク等)高度化アドバイザリー
    ・リスク管理態勢構築・高度化に関するアドバイザリー業務
    ・リスク計測モデル導入・検証に関するアドバイザリー業務
    ・リスク管理に関する内部監査アドバイザリー業務
    ・IFRS9導入支援アドバイザリー業務
    ・データガバナンス、モデルガバナンス等のガバナンスに関するアドバイザリー業務

    ■金融規制対応アドバイザリー
    ・バーゼル規制対応(内部格付手法高度化、バーゼルⅢ最終化等)アドバイザリー業務
    ・経済価値ベースソルベンシー規制対応アドバイザリー業務
    想定年収
    500万~2000万円
  • 企業名
    合同会社デロイトトーマツ
    仕事内容
    大手不動産会社に対するリレーションシップマネージメント(RM)推進およびアドバイザリー業務を行う。

    ① 不動産会社向けRM業務
    ・フォーカス・アカウントに対して、DTグループの窓口となって、日常的・継続的な情報交換を実施
    ・その中で、経営課題に関するディスカッション等により、ビジネスを深く理解し、対応策について適宜助言を提供
    ・対応策の提示にあたっては、DTグループの国内各ビジネスや海外メンバーファームとも協業し、最適解を検討しご提案
    ・案件化した場合は、各領域の専門家とともにPT組成し、クライアントニーズに沿った業務提供となるようプロジェクトマネジメントを実施(③参照)

    ② 不動産セクター運営業務
    ・①で各アカウントに配置したRM担当が寄り集まって、各アカウントの経営課題や既往プロジェクト実績等についての情報共有を実施
    ・それらを集約・分析して、不動産セクター共通の経営アジェンダを分析し、DTグループとしての戦略・企画立案を実施
    ・また、他セクターやインダストリーでのサービス実績を収集し、不動産会社向けの提案機会を検討
    ・上記により、既存サービスの不動産会社向けカスタマイズや、不動産セクター起因での新規サービス開発をサポート

    ③ 不動産会社向けのリスクアドバイザリー業務
    RMとして関与しているフォーカス・アカウントにおける、リスクアドバイザリー関連プロジェクト(以下例示)への参画・推進
    ・グローバルガバナンス・リスク管理態勢等の高度化支援
    ・DX推進やそれに伴うデジタルリスクへの対応支援
    ・オペレーション高度化(業務プロセス、システム、等)支援
    ・内部監査の高度化・内部監査態勢に係る外部評価等のアドバイザリー
    ・財務会計アドバイザリー  等
    想定年収
    500万~2000万円
  • 企業名
    合同会社デロイトトーマツ
    仕事内容
    不動産関連の金融商品取引業者(J-REIT、私募リートおよび不動産ファンドのAM会社、信託受益権を扱う不動産仲介会社)、不動産特定共同事業者に対して、コンプライアンス、リスク管理、内部統制のアドバイスを行う。
    ・内部管理態勢の調査、内部監査
    ・内部管理態勢の構築・整備に関する助言、実施支援
    ・コンプライアンス、リスク管理等各種セミナーの開催
    ・金融庁監督指針対応に関する助言 等
    想定年収
    500万~2000万円
  • 企業名
    社名非公開:首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行
    仕事内容
    これまでのご経験や適性に応じて下記のような業務を担当するが、将来的に係替えによる部内の他業務で活躍の可能性もある。
    少数精鋭で運営をしているため、以下いずれかの業務だけでなく広く様々な業務に携わることを想定・

    ・リスク管理に係る企画立案
    ・リスクに係る分析、検証
    ・リスク計測
    ・本部各部の施策に対する検証・提言
    ・金融規制対応

    ※業務例:リスクアペタイト・フレームワーク・トップリスク管理高度化、ストレステスト高度化、アセットコントロールに向けたリスク管理高度化、オペレーショナル・レジリエンスの強化、オペレーショナルリスク情報の利活用高度化、新たなリスク領域(AI、サードパーティ等)への対応強化。
    想定年収
    500万~1400万円
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  • 企業名
    社名非公開:動画配信やオンライン英会話、地方創生事業など領域を問わず多種多様なサービスを展開する事業会社のグループ企業
    仕事内容
    当社事業(FX、CFD、株式及び競走用馬ファンド事業)に係る業務全般を対象として、リスクベースでの監査を実施する。経営を取り巻く環境が急激に変化している中、新たなリスクへの対応も取り入れ、実効性ある監査活動を行う。
    【主な業務内容】
    ・内部監査一連の手続(内部監査計画策定、個別監査計画・事前調査、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、報告、フォローアップ)
    ・監査役、監査法人との三様監査
    ・コンプライアンス、リスク管理部門等との連携業務
    ・日常的なオフサイトモニタリング活動を通じてのリスク評価の実施
    ・内部監査の高度化における改善活動の推進
    想定年収
    想定年収500万円~700万円
  • 企業名
    社名非公開:首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行
    仕事内容
    ・テーマ監査業務(当ホールディングス・グループ銀行の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務)
     -業務内容は、オフサイトモニタリング、リスクアセスメント、個別監査計画策定、監査実施、監査結果報告(報告書作成、経営陣宛説明、会議報告)等です。監査対象領域毎のユニットに所属し、個別監査毎のチーム(5~6名)のメンバーとして、年間2~4件程度の監査を担当する。
     -監査対象領域は、サイバーセキュリティ、システムリスク、AML/CFT、信用リスク、バーゼル、市場リスク、お客さま本位の業務運営等。担当する領域は、ご経験やご希望を踏まえ決定する。
     -監査対象部署は、システム部門、コンプライアンス部門、融資部門、財務部門、市場部門、営業推進部門、経営企画部門、人事部門等。

    ・監査企画業務(当ホールディングス・りそな銀行における監査企画業務)
    -企画グループに所属し、リスクアセスメント、内部監査計画策定、内部監査高度化施策、監査DX化等を担当する。
    想定年収
    650万~1300万円
  • 企業名
    社名非公開:首都圏・関西圏における地域密着型のリテール中心の営業基盤を持つ、国内大手銀行
    仕事内容
    これまでのご経験や適性に応じ、リスク統括部市場リスク管理Grにおいて、下記のような業務を担当する。
    将来的な係替えによる部内での他の業務の活躍の可能性もあり。
    少数精鋭で運営をしているため、以下いずれかの業務だけでなく、広く様々な業務に携わって頂く予定。
    市場リスク管理の業務において、広く深くご経験を積みたい方には最適な環境。

    ・市場リスク管理に係る企画立案
    ・市場リスクに係る分析、検証、報告
    ・市場部門運用への提言、牽制
    ・市場リスク計測
    ・金融商品時価算出等に係る分析、検証
    ・市場関連の金融規制対応、会計・決算対応
    想定年収
    700万~1400万円
  • 企業名
    社名非公開:日系信託銀行
    仕事内容
    上場企業のコーポレートガバナンスコード対応に関する下記各種コンサルティング業務を担う。
    ・コーポレートガバナンスコード対応
    ・取締役会実効性評価(経営陣へのインタビュー、助言)
    ・指名委員会等設置会社、監査委員等設置会社への機関設計変更コンサル
    ・株主総会運営に関するレクチャー及び各種助言
    想定年収
    別途ご案内致します
  • 企業名
    社名非公開:日本の金融システムに深く根ざし、メガバンクでも地域金融機関でもないユニークな存在感を目指す銀行
    仕事内容
    年度ごとの監査計画に沿って内部監査を実施し、発見事項の原因分析、改善提案を行う。
    想定年収
    660万円~1030万円程度(賞与込み、残業込み)
  • 質の高い情報と丁寧なサポートを提供

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