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「内部監査・内部統制」の検索結果

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  • 内部監査・内部統制

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  • 金融機関/金融プロフェッショナル
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職種
内部監査・内部統制
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70件中 / 1~10件を表示

  • 企業名
    社名非公開:日本を代表する大手金融機関
    仕事内容
    ・コンプライアンス遵守態勢に関する監査業務
    ・国内外の金融犯罪防止業務に関する監査企画、監査業務(含むグループ会社等の監査支援業務)
    想定年収
    750万円~2,000万円
  • 企業名
    社名非公開:日本を代表する大手金融機関
    仕事内容
    当行は、持株会社、グループ内の関連会社と一体となって監査業務を行っております。
    多様な監査業務を行っているため、ご経験やご希望を加味してお任せする業務を決めて参ります。
    想定年収
    750万円~2,000万円
  • 企業名
    社名非公開:日本を代表する大手金融機関
    仕事内容
    当行のリスク管理業務は、社内でも最も多様で大量のデータを扱う業務の一つ。このポジションでは、データの正確性を高めるとともに、AIの導入による業務の効率化と高度化を企画・開発する。
    主な特徴は以下。
    ・事業会社にいながら、AI導入やデータガバナンスの企画・開発に携われる
    ・会社の成長に大きく貢献できるプロジェクトに参加できる
    ・グローバルな案件に関与する機会がある
    ・金融xIT人材を目指せる。またはそのキャリアを活かした業務ができる
    想定年収
    750万円~2,000万円
  • 企業名
    社名非公開:日本を代表する大手金融機関
    仕事内容
    国内営業拠点(法人営業部、エリア、支店等)に対する拠点監査業務全般。
    (1)拠点監査:通常監査・機動監査・休日監査
    (2)テーマ単位の拠点検証:リスクベースで着目すべきテーマを選定の上、複数の拠点を横断的に検証 
    (3)常時モニタリング:行内外の情報からリスク事象を収集し、アセスメントを実施した上で、各種監査活動に活用
    想定年収
    750万円~2,000万円
  • 企業名
    社名非公開:日本を代表する大手金融機関
    仕事内容
    1.アジアのビジネス規模の拡大、取扱プロダクトの多様化に対応するため、シンガポールからリスク監視強化を実施
    2.アジアのビジネスに内在するリスクを洗い出し、統合リスク及び非財務リスク管理、計測の態勢を企画・立案し、運営する

    (職務例)
    ・統合リスク及び非財務リスク管理に係るリスク管理業務
    ・新種商品・新種業務に係るリスク管理態勢構築・リスク分析
    ・新たなビジネス領域に係るルール策定を含めたリスク管理業務
    ・グローバルの態勢強化のため、日本のスタッフや、現地リスクスタッフとの連携、企画・立案
    ・グローバル及びアジア各国の関連規制、内部管理への影響確認に関して、現地及び日本の関係部署との調整
    想定年収
    750万円~2,000万円
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  • 企業名
    社名非公開:日本を代表する大手金融機関
    仕事内容
    ・監査業務に関連したデータ分析ならびにデータ分析・利活用にかかる企画立案
    ・機械学習等の先端技術を活用したリスクアセスメントにかかる企画立案

    具体的には、銀行内の様々なシステムからのデータ取得・集計・分析の枠組を構築したり、それぞれの工程の業務に実際に従事。監査は原則ありとあらゆるデータにアクセスできることから非常に幅広い経験を積むことが可能である上、本分野における科学的アプローチは未だ黎明期にあることから、各人のアイディアを活かす余地が大きい。
    加えて、分析結果は経営陣に対する各種提言・報告に直結。
    機械学習等の先端技術についてもその活用は緒に就いたばかりであり、銀行内外のデータを用いたリスクアセスメントを高度化するにあたり、今後より一層活用範囲を拡大していく予定。
    想定年収
    750万円~2,000万円
  • 企業名
    社名非公開:日本を代表する大手金融機関
    仕事内容
    国内法人営業に関するリスク管理、コンプライアンス運営に関する企画・管理。
    ・法人営業における業務推進の各種施策・運営に対するリスクの洗い出しやコンプライアンス体制の構築
    ・想定されるリスクに対する管理、モニタリング、ルールメイク手法の立案
    ・法人営業を行う国内フロントへの法令や行内ルールの周知徹底
    ・コンプライアンス・リスク管理を担当する関連部署との連携・施策検討
    想定年収
    750万円~2,000万円
  • 企業名
    社名非公開:日系メガバンク
    仕事内容
    ・グループのグローバル・グループ一体のリスク管理運営態勢の整備、及び経営判断・アカウンタビリティ向上に資するリスク管理・運営の遂行
    ・各種委員会等を通じたMUFG経営陣及び社外取締役・委員へのリスク関連事項の報告(リスク管理委員会・リスク委員会等)
    ・リスクアペタイト・フレームワーク(RAF)運営、リスクに係わる専決権限運営、グループ会社リスク管理
    ・海外リスク管理部署との連携したグローバルな管理態勢構築・強化
    ・新たなリスク(評判リスクなど)へのプロアクティブな対応
    想定年収
    600~1,000万円
  • 企業名
    日本生命保険相互会社
    仕事内容
    ■職務概要 
    海外生命保険子会社を中心とした海外子会社の経営管理を行う部署と連携しながら、リスク管理業務(市場リスク・信用リスクの分析および財務諸表・資本規制等の分析を通じた予兆把握)に取り組んでいただきます。

    ■職務詳細
    ・海外グループ会社に対するリスク管理・経営管理の高度化
    ・海外グループ会社の財務諸表・資本規制等の分析・改善方策の提案
    想定年収
    別途ご案内いたします
  • 企業名
    日本生命保険相互会社
    仕事内容
    ■職務概要
    ・生命保険元受会社を中心とした、当社の海外グループ会社に対する監査の企画・実行、ならびに、当該グループ会社およびグループ全体の監査態勢高度化に向けた企画・指導等
    (本人適性に応じて、海外アセマネグループ会社を対象とする可能性もある)
    ・グループ会社モニタリング・リスクアセスメント運営等

    ■職務詳細
    ・海外グループ会社(生命保険元受会社、アセマネ会社中心)に対する親会社としてのモニタリング・アセスメント運営を含めた監査業務の企画・実行
    ・グループ会社における監査態勢高度化に向けた企画・指導(監査品質の評価、監査プロセス・手法の標準化・高度化、人材育成等)
    ・上記を含めた、担当グループ会社および当社内のグループ会社管理担当所属とのコミュニケーション等を通じた監査領域・ニーズの確認・調整等
    ・日本生命グループ全体の監査態勢高度化に向けた取組の企画・実行(金融庁レポート、内部監査人協会(IIA)「グローバル内部監査基準」(GIAS)等を踏まえたグループ監査態勢高度化)
    想定年収
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